附件2
海门市档案局2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)认真贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策和法律、法规,结合我市实际,研究制定相应的行政管理规章制度、工作规则、业务规范,并组织实施和监督检查。
(二)主管全市档案事业,根据我市经济和社会事业发展规划和年度计划,研究制定全市档案事业发展规划和工作计划,并组织实施。
(三)监督、指导全市机关、区镇、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作,开展私营企业等新经济组织的建档工作,并组织开展档案工作的检查、考核等活动。
(四)负责全市档案事业发展的调查研究,解决档案工作中的有关业务问题,推进全市档案工作标准化、规范化、制度化、科学化建设。
(五)组织开展全市档案系列专业技术职务任职资格的推荐、评审工作,负责全市档案事业统计年报工作。
(六)组织档案管理行政执法检查,依法查处违法案件,加强法制化建设,保证依法治档工作的落实。
(七)组织开展全市档案工作的宣传、报道,不断提高全社会的档案意识;制定全市档案队伍建设规划,组织和实施档案专业教育和档案专业干部的上岗培训;开展档案学理论和档案管理现代化的研究,组织多种形式的档案学会及学术交流活动。
(八)负责全市党政机关现行文件的收集、整理并向社会提供利用,参与《中华人民共和国政府信息公开条例》贯彻实施的组织指导、检查工作;负责档案资料的开发利用,拓展档案馆的社会教育功能,更好地为两个文明建设服务。
(九)负责定期接收区镇、市级机关、群众团体、企事业单位按规定应移交给市档案馆管理的档案资料;接收撤销单位应进馆保管的档案资料;接收有关组织和公民个人向档案馆捐赠、寄存的资料;向全社会征集散失在有关组织或公民个人手中的具有保存和利用价值的档案资料,丰富馆藏;接收破产企业的有关档案进馆保存。
(十)负责馆藏档案资料的管理,保护党和国家的机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全,负责档案资料的整理、鉴定、修裱、复制、编目和统计等工作。
(十一)负责查阅档案资料的接待工作,逐步用先进技术手段代替档案的手工管理和手工检索,推进档案馆工作的科学化管理和现代化建设;按规定做好开放档案的划控、编目等工作,及时向社会开放历史档案资料;承担档案史料的编研及陈列展览工作。
(十二)完成市委交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、业务监督指导科、保管利用科、信息技术科、资源建设科共计五个科室。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看,纳入市档案局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 市档案局本级。
三、2017年度主要工作完成情况
(一)扎实开展“走帮服”活动,切实加强机关党建工作
自市委部署开展富民强企奔小康“走帮服”活动以来,市档案局(馆)深刻认识到,“走帮服”活动是为深化“两学一做”学习教育,引导党员干部转变作风,深入基层,进一步密切党群干群关系,凝聚发展“正能量”,维护社会和谐稳定的活动。开展好“走帮服”活动,是推动档案工作实现有序健康发展的重要保障。
全年,全局共有9名领导干部参与走访活动,集中走访8次,党员干部自主走访4次以上,驻村时间累积已达228个小时。全局累计走访农户1362户,其中重点户138户,一般农户1224户,农户走访覆盖率达到100%。目前梳理重点问题17条,其中4条为村居问题,12条为农户问题,1条为企业发展问题。已为农户解决问题4条,为农具解决问题2条。全局党员同志沉下身子、放下架子、深入基层、融入百姓,大家的工作态度和工作作风得到四甲镇企业、联同村、二桥居委会百姓的普遍认可。
(二)围绕中心,服务大局,深度融入“强富美高”新海门建设
海门市档案局紧紧围绕新形式新要求新任务,始终把档案工作放到服务市委、市政府中心工作去思考、谋划和推进。
1、全力推进农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理工作。海门市是全国土地确权登记颁证工作试点县市。我局本着“统一、便捷、高效”的原则,围绕承包地确权工作整体部署,落实责任科室和相关人员,明确责任,精心部署、跟踪指导、监督检查,确保全市农村土地确权登记工作有序规范进行,确保土地确权登记颁证试点工作正常顺利开展。今年对农村土地确权颁证档案查漏补缺,合计完成农户“一户一档”24707户、接收电子档案296081页进馆。
2、配合全市“互联网+政务服务”工作,开展政务服务事项。积极响应海门市“互联网+政务服务”工作,开展政务服务事项调查摸底和申报工作,报送政务服务相关事项,落实专职工作人员对已公布的“不见面审批”事项进行业务培训,进一步完善江苏政务服务网上档案局相关事项的办理流程,细化办事服务指南、提升咨询保障能力。
3、认真做好重大建设项目档案管理监督指导工作。督促省、市级重大项目建设单位将档案管理融入重大建设项目全过程,采取得力措施,加强监督指导,建立规范化的档案信息系统,为优化项目建设提供支持,为海门经济发展提供强有力的保障。
(三)加强资源整合,深化档案资源体系建设
1、抓好到期档案的进馆工作。海门市档案局不断扩大馆藏,大力推进市直机关到期各门类档案进馆工作。全年,共接收海门市城建指挥部、海门市安监局、海门市三厂工业园区管委会、海门市新通海沙综合整治工程指挥部等5家单位文书档案10318件;接受组织部移交的死亡干部档案180卷;接收海门市新通海沙综合整治工程指挥部移交的会计档案共计46册和实物档案2个U盘;接收海门市城建指挥部移交的拆迁档案918卷。
2、加强特色档案资源征集。通过走出去、请进来、入民间的方式,加强对特色档案的征集。今年共征集到《海门文史资料(第30辑)》、《当代海门人》、《余东古镇》、戴氏家谱等15本资料。
3、加强档案信息化建设。完成全市区镇接到、机关档案信息化的指导工作,同时完成数字化扫描工作。2017年完成区镇街道、市级机关档案数字化扫描共计20个全宗,185864页,使档案管理进一步规范化、标准化、信息化。
(四)完善服务网络,优化档案利用体系建设
1、服务百姓查档利用。以五心档案品牌创建为引领,高效热情地做好档案馆窗口查档工作。截止2017年12月,档案馆共接待社会各界档案利用者8279人次,查阅档案12996卷(册),复印25392份。为我市经济建设、廉政建设、编史、修志、落实政策、完善个人档案、机关查考、调解纠纷、核实工龄、工作调动、户口迁移、新型农保等方面提供了大量翔实的第一手资料,解决了许多长期悬而未决的问题,增强了全社会的档案意识,扩大了档案工作的知名度,创造了显著的社会效益和经济效益。
2、丰富档案文化教育活动。挖掘海门文化资源,举办“个人成长档案”图片展,服务文化大发展大繁荣。组织中小学生走进档案馆,开展“我与未来有个约定”的档案寄存活动。以“档案-我们共同的记忆”为主题,举办形式多样的“6·9国际档案日”纪念活动,普及宣传档案知识和档案工作,不断拉近档案与公众之间的联系。
3、继续推进档案规范化建设。一是开展星级测评工作。完成海门经济技术开发区三星级创建,海门市浒通河闸管理所二星级复查工作。二是开展全市区镇、机关2016年度各类文件材料整理归档工作,采取集中时间、集中地点的方式统一整理归档,并进一步完善8号令的编制工作。三是开展档案业务指导工作,先后对农村土地确权、拆迁、宗教、学校、农经、产权交易、退伍军人、婚姻、扶贫、合作社、“百湖百川”、乡村记忆、家庭档案及进馆、撤并等单位进行了有效的指导,共计178次。四是开展企业建档服务,为企业发展提供保障。全力助推提升企业档案工作,适应形势,及时跟进企业建档需求,开展有针对性的档案业务指导工作,将指导服务覆盖到南通三建、海门招商重工等大中型企业。
5、加强依法治档工作。注重档案法治宣传教育活动。借助《档案法》颁布三十年、“七五”普法、国际档案日等契机宣传档案事业,依法监管辖区内各类责任主体的档案行为。积极开展“双随机、一公开”监管和档案年检工作,提升全市档案规范化管理和便捷化服务水平,不断扩大社会影响力,为档案事业发展营造良好环境。
(五)夯实馆室基础,强化档案安全体系建设
1、推进国家重点档案卷内目录整理录入工作,为建设国家级重点档案数据库做准备。根据国家档案局统一部署与要求,开展国家重点档案目录基础体系建设,为建设国家级重点档案数据库提供支持。海门市档案局积极组织精干力量,加强与南通大学张謇研究所的合作,开展“十三五”期间重点档案文件级目录数据采集工作。2017年度共完成803卷民国档案的文件级编目近10000余条。
2、做好馆藏档案消毒工作。制定全年消毒工作计划、方案,定期对进馆档案开展独立消毒工作;探索实施馆藏档案整体消毒工作,对部分可封装档案实施整体消毒封装。各档案室要加强对室藏档案的检查,做好“八防”工作。
3、做好档案安全保管工作。严格控制库房温湿度,落实档案出库登记制度,及时归还档案资料,定期对档案资料进行清点,实现档案实体管理零事故。对消防器材、安保系统、温湿度控制系统等方面进行全面、细致的检查,及时的排除安全隐患。继续做好数字档案安全管理,定期开展数字档案的备份和异地备份工作,确保备份数据的有效性、完整性和可用性。做好馆内信息化安全监管,努力确保馆内信息化工作场所,档案机房、本馆工作人员场所的安全监管。
(六)加强组织领导,深化档案队伍建设
1、推进学习型、服务型、创新性党组织建设。认真学习十八届四中、五中、六中全会精神和十九大精神,切实做到先学一步、学深一点,真学真懂,学以致用,掌握国家大政方针政策,认清档案事业发展方向。积极组织开展内容丰富、形式多样的“党员活动日”活动,调动党员干部的积极性和主动性;贯彻落实党风廉政建设责任制,全面从严治党,积极开展“5·10”廉政日、廉政月等多种形式的廉政教育。
2、加大对档案人员的培训。继续开展档案上岗资格培训、档案业务技能操作培训和系统档案专题培训,拓展培训范围,丰富培训手段,进一步促进全市档案人员业务技能水平的提升。继续选送业务骨干参加省、南通市档案业务培训。全年,共有220家单位,258人参加培训。抓好档案职称评审工作,积极鼓励在职干部职工参加职称考试,努力提高在职干部的业务水平和工作能力。积极参加市档案学会研讨及论文交流活动,不断提高档案干部的业务水平。
第二部分 海门市档案局2017年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门名称:海市档案局 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
480.20 |
一、一般公共服务支出 |
493.46 |
一、基本支出 |
320.27 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
173.19 |
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
0.00 |
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
四、经营支出 |
0.00 |
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
||
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
||||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
||||
十、节能环保支出 |
0.00 |
||||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||||
十二、农林水支出 |
0.00 |
||||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||||
十六、金融支出 |
0.00 |
||||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||||
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||||
十九、住房保障支出 |
0.00 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||||
二十一、其他支出 |
0.00 |
||||
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
||||
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
||||
本年收入合计 |
480.20 |
本年支出合计 |
493.46 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
13.26 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
0.00 |
|||||
总计 |
493.46 |
总计 |
493.46 |
公开02表 |
||||||||
部门名称:海门市档案局 |
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
480.20 |
480.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
480.20 |
480.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20126 |
档案事务 |
480.20 |
480.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012601 |
行政运行 |
320.27 |
320.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012604 |
档案馆 |
159.93 |
159.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
公开03表 |
|||||||
部门名称:海门市档案局 |
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
493.46 |
320.27 |
173.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
493.46 |
320.27 |
173.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20126 |
档案事务 |
493.46 |
320.27 |
173.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012601 |
行政运行 |
320.27 |
320.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012602 |
一般行政管理事务 |
1.67 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012604 |
档案馆 |
161.75 |
0.00 |
161.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012699 |
其他档案事务支出 |
9.77 |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
公开04表 |
|||||
部门名称:海门市档案局 |
金额单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
480.20 |
一、一般公共服务支出 |
493.46 |
493.46 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
480.20 |
本年支出合计 |
493.46 |
493.46 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
13.26 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
13.26 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||
总计 |
493.46 |
总计 |
493.46 |
493.46 |
0.00 |
公开05表 |
||||
部门名称:海门市档案局 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
493.46 |
320.27 |
173.19 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
493.46 |
320.27 |
173.19 |
20126 |
档案事务 |
493.46 |
320.27 |
173.19 |
2012601 |
行政运行 |
320.27 |
320.27 |
0.00 |
2012602 |
一般行政管理事务 |
1.67 |
0.00 |
1.67 |
2012604 |
档案馆 |
161.75 |
0.00 |
161.75 |
2012699 |
其他档案事务支出 |
9.77 |
0.00 |
9.77 |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
公开06表 |
|||||
部门名称:海门市档案局 |
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
320.27 |
287.60 |
32.67 |
||
301 |
工资福利支出 |
195.55 |
195.55 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
36.44 |
36.44 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
72.23 |
72.23 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
65.72 |
65.72 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
13.25 |
13.25 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
32.67 |
0.00 |
32.67 |
|
30201 |
办公费 |
2.54 |
0.00 |
2.54 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
14.73 |
0.00 |
14.73 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
|
30216 |
培训费 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.03 |
0.00 |
8.03 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.62 |
0.00 |
2.62 |
|
303 |
对家庭和个人的补助 |
92.05 |
92.05 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
57.09 |
57.09 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
19.23 |
19.23 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307 |
财务利息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购件 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
公开07表 |
||||
部门名称:海门市档案局 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
493.46 |
320.27 |
173.19 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
493.46 |
320.27 |
173.19 |
20126 |
档案事务 |
493.46 |
320.27 |
173.19 |
2012601 |
行政运行 |
320.27 |
320.27 |
0.00 |
2012602 |
一般行政管理事务 |
1.67 |
0.00 |
1.67 |
2012604 |
档案馆 |
161.75 |
0.00 |
161.75 |
2012699 |
其他档案事务支出 |
9.77 |
0.00 |
9.77 |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
|||||
公开08表 |
|||||
部门名称:海门市档案局 |
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
320.27 |
287.60 |
32.67 |
||
301 |
工资福利支出 |
195.55 |
195.55 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
36.44 |
36.44 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
72.23 |
72.23 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
65.72 |
65.72 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
13.25 |
13.25 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
32.67 |
0.00 |
32.67 |
|
30201 |
办公费 |
2.54 |
0.00 |
2.54 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0..85 |
0.00 |
0..85 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
14.73 |
0.00 |
14.73 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
|
30216 |
培训费 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.03 |
0.0 |
8.03 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.62 |
0.00 |
2.62 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
92.05 |
92.05 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
57.09 |
57.09 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
19.23 |
19.23 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307 |
财务利息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39906 |
赠与 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 |
|||||||
部门名称: 海门市档案局 |
金额单位:万元 |
||||||
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
“三公”经费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.99 |
0.11 |
1.53 |
相关统计数: |
|||||||
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
||||
因公出国(境)团组数(个) |
0 |
因公出国(境)人次数(人) |
0 |
||||
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
0 |
||||
国内公务接待批次(个) |
9 |
国内公务接待人次(人) |
136 |
||||
国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
||||
召开会议次数(个) |
1 |
参加会议人次(人) |
19 |
||||
组织培训次数(个) |
3 |
参加培训人次(人) |
270 |
||||
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
公开10表 |
|||||||
部门名称:海门市档案局 |
金额单位:万元 |
||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 3. 因本单位无政府性基金收入支出,故本表为空。 |
公开11表 |
||
部门名称:海门市档案局 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
32.67 |
|
302 |
商品和服务支出 |
32.67 |
30201 |
办公费 |
2.54 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.85 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
14.73 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.11 |
30216 |
培训费 |
0.37 |
30217 |
公务接待费 |
0.99 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.55 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.89 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.03 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.62 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
政府采购支出决算表 |
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公开12表 |
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部门名称:海门市档案局 |
单位:万元 |
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采购品目大类 |
采购决算 |
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总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
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合计 |
68.67 |
68.67 |
0.00 |
一、货物 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、工程 |
68.67 |
68.67 |
0.00 |
三、服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
市档案局2017年度收入、支出总计 493.46万元,与上年相比收、支总计各增加 104.41 万元,增长 26.84 %。主要原因是馆藏档案不断进馆,增加库房,进行库房改造,各项业务费用增加。其中:
(一)收入总计 493.46 万元。包括:
1.财政拨款收入 480.20 万元,为市档案局当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 104.4万元,增长 27.78 %。主要原因是馆藏档案不断进馆,增加库房,进行库房改造,各项业务费用增加。
2.上级补助收入0万元,为市档案局收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是没有收到上级单位拨入的非财政补助资金。
3.事业收入0万元,为市档案局开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无事业收入。
4.经营收入0万元,为市档案局在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无经营收入。
5.附属单位上缴收入0万元。市档案局附属独立单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无附属单位。
6.其他收入 0 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是本单位无其他收入。
7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。本单位无事业基金弥补收支差额。
8.年初结转和结余 13.26 万元,主要为市档案局上年结转本年使用的档案保护费专项经费。
(二)支出总计 493.46万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出 493.46万元,主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助、档案业务和其他资本性支出等。与上年相比增加 104.4万元,增长 26.84%。主要原因是馆藏档案不断进馆,增加库房,进行库房改造,各项业务费用增加。
2.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无结余分配。
3.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。
二、收入决算情况说明
市档案局本年收入合计 480.20 万元,其中:财政拨款收入480.20 万元,占100 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占 0%。
三、支出决算情况说明
市档案局本年支出合计 493.46万元,其中:基本支出 320.27万元,占 64.9 %;项目支出 173.19 万元,占 35.1 %;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市档案局2017年度财政拨款收、支总决算 493.46万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加104.41万元,增长26.84%。主要原因是馆藏档案不断进馆,增加库房,进行库房改造,各项业务费用增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市档案局2017年财政拨款支出 493.46万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 117.66万元,增长 31.31 %。主要原因是馆藏档案不断进馆,增加库房,进行库房改造,各项业务费用增加。
市档案局2017年度财政拨款支出年初预算为 333.64万元,支出决算为 493.46 万元,完成年初预算的 147.90 %。决算数大于年初预算的主要原因是馆藏档案不断进馆,增加库房,进行库房改造,各项业务费用增加。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为 239.14 万元,支出决算为 320.27 万元,完成年初预算的 133.93 %。决算数大于预算数的主要原因是馆藏档案不断进馆,增加库房,各项业务费用增加。
2.档案事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是动用年初结余结转用于档案保护支出。
3.档案事务(款)档案馆(项)年初预算为 94.50 万元,支出决算为 161.75 万元。,完成年初预算的 171.16 %。决算数大于预算数的主要原因是馆藏档案不断进馆,增加库房,进行库房改造。
4.档案事务(款)其他档案事务支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 9.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是动用年初结余结转用于馆藏档案保护加工费用。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市档案局2017年度财政拨款基本支出 320.27万元,其中:
(一)人员经费 287.60 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 32.67万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市档案局2017年一般公共预算财政拨款支出 493.46万元,与上年相比增加 117.66 万元,增长 31.31 %。主要原因是馆藏档案不断进馆,增加库房,进行库房改造,各项业务费用增加。
市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 333.64万元,支出决算为 493.46万元,完成年初预算的 147.90 %。决算数大于年初预算的主要原因是馆藏档案不断进馆,增加库房,进行库房改造,各项业务费用增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:
(一)人员经费 287.60万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 32.67万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
市档案局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 0.99 万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的 0%,比上年决算增加 0 万元,主要原因为没有因公出国(境)事项;决算数小于预算数的主要原因无出国(境)事项。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容主要为:没有出国(境)开支。
2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的 0%,比上年决算增加 0 万元,主要原因为单位没有公车;决算数小于预算数的主要原因无公车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆,主要原因是本单位已车改,无保留用车,也就无公务用车购置。
(2)公务用车运行维护费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加 0 万元,主要原因为没有公车就没有运行维护费;决算数小于预算数的主要原因无公车无运行维护费。公务用车运行维护费没有使用。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3.公务接待费 0.99 万元。其中:
(1)外事接待支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加 0 万元,主要原因为没有外事接待;决算数小于预算数的主要原因无外事接待。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次, 0 人次。主要为无外事接待支出。
(2)国内公务接待支出 0.99 万元,完成预算的 50 %,比上年决算减少 0.49 万元,主要原因为接待参观考察团比预计减少;决算数小于预算数的主要原因实际接待人员减少。国内公务接待主要为接待上级领导检查工作、兄弟县市来海学习交流等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 9 批次, 136 人次。主要为接待上级领导检查工作、其他兄弟县市来海学习交流等。
市档案局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.11万元,完成预算的 4.72 %,比上年决算减少0.8 万元,主要原因为精减会议,大部分会议通过网络召开;决算数小于预算数的主要原因精减会议,大部分会议通过网络召开。2017 年度全年召开会议 1 个,参加会议 19 人次。主要为召开数字档案馆系统初评会议。
市档案局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.53 万元,完成预算的 26.02 %,比上年决算减少 0.29 万元,主要原因为培训形式改变,主要通过网络在线培训;决算数小于预算数的主要原因培训形式改变,主要通过网络在线培训。2017年度全年组织培训 3 个,组织培训 270 人次。主要为培训档案业务知识、法律法规及档案信息化培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
市档案局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出 32.67 万元,比2016年减少 11.75 万元,降低 26.45 %。主要原因是:厉行节约,降低机关运行各类成本支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额 68.67万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 68.67 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 53.87 万元,占政府采购支出总额的 78.45 %,其中:授予小微企业合同金额 14.80万元,占政府采购支出总额的 21.55 %。
十三、其他重要事项说明
(一)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
(二)预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0 万元。
(三)国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元,比2016年增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是:本单位无国有资本经营收支项目。支出决算 0 万元,比2016年增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是:本单位无国有资本经营收支项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。