目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
(二)组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划;组织气象灾害防御应急管理工作;管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;指导城乡气象工作,组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设,组织指导信息员队伍建设。
(三)组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作;负责管理本行政区域内的施放气球活动。
(四)组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划,指导气候资源的开发利用和保护,组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。
(五)负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理;组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交;依法保护气象设施和探测环境;负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。
(六)负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作;组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播;组织重大活动、突发公共事件气象保障工作;承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。
(七)组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政诉讼;组织宣传、普及气象科学知识。
(八)管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设;负责气象部门双重计划财务体制的落实工作;负责党的建设、精神文明和气象文化建设。
(九)承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(综合管理科、行政服务科)和防灾减灾科(人工影响天气办公室)。本部门下属单位包括:南通市海门区气象台(南通市海门区气象服务中心)和南通市海门区突发事件预警信息发布中心。
2. 从决算单位构成看,纳入南通市海门区气象局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市海门区气象局本级。
三、2020年度主要工作完成情况
2020年,我局始终在区委区政府和南通市气象局的正确领导下,以保持基本业务质量稳定为前提,坚守气象为民服务的宗旨,聚焦海门撤市设区新变化,稳步推进各项工作。
(一)聚焦党建主体责任,强化意识形态工作
切实加强意识形态教育,努力提升党建与业务深度融合质量。一是抓好理论学习,提高党员干部政治素养,定期开展集中学习,及时反馈学习强国学习情况,积极组织清廉江海每日一测、专项答题等活动,全方位检验党员阶段性学习效果;二是强化阵地管理,凸显意识形态工作的重要作用,以党支部活动为依托,以“巾帼文明岗”创建、道德讲堂为平台,主动引导职工思想动态,积极组织职工到南通廉政文化教育中心等地参观学习,进一步提升基层党组织的凝聚力和向心力,主动把意识形态工作要求融入本职工作,推动意识形态工作与行政管理、行业管理紧密结合;三是加强科普宣传力度,强化职工社会责任感,鼓励职工积极参与志愿服务,走进学校,走进企业,走进社区,俯下身做好气象科普宣传,努力展现个人特长,积极参与“我身边的小康”“突破县域思维推动强区跨越彰显巾帼担当”等主题演讲,主动展现现代气象人的形象。
(二)立足主责主业,气象基础业务指标全面完成
观测业务质量稳定,本站及区域站到报率、及时率、数据可用率均高于去年,超过省定和国家标准。密切关注天气变化及时做好气象服务,遇到天气过程,适时加密预报发布频次。今年主汛期,我局共启动6次应急响应,发布重要天气报告19期,发布和变更预警信号63期。
(三)紧跟社会发展需要,稳步推进气象现代化建设
按照中国气象局的统一部署,我局顺利通过无人值守试运行阶段,紧跟全国正式迈入地面气象观测全面自动化时代的步伐,实现海门气象观测无人值守这一几代气象人多年的夙愿,做到了气象要素的精密监测,通过频次更高、精度更好的观测资料,为气象预报准确率提供了良好的观测数据基础。
(四)扎实开展气象服务,切实履行防灾减灾职能
一是加强业务能力建设。为切实减少气象灾害导致的经济损失,更好的发挥气象防灾减灾第一道防线作用,我局始终坚持气象为民的宗旨,本着“一年四季不放松、每次过程不放过”的原则,通过业务培训、应急演练等加强业务能力建设,不断提升预测预警预报准确率,扎实做好日常气象服务。二是全力推进气象灾害防御体系建设。根据中国气象局“十三五”期间提出的突发事件预警信息发布系统建设要求,按时完成海门突发事件预警信息发布平台建设并通过验收,顺利投入运行,实现预警信息直达用户,灾害信息有效覆盖区域内公众和媒体。三是落实防雷安全监管,严格气象行政执法。严格按照《省政府办公厅关于进一步做好防雷安全工作的通知》要求,明确防雷安全监管职责,结合海门区创建省级安全发展示范城市任务要求,通过“双随机、一公开”监管方式,实现海门易燃易爆场所防雷安全检查覆盖率100%,重要节假日前多次由领导班子成员带队进行现场抽查,多次与应急管理局、商务局等部门联合开展安全检查、突发安全事件应急演练及综合安全培训教育,全方位确保防雷安全监管职能有效落实。通过充实人员力量,加强职工专业能力培训,有效保障防雷安全、施放气球安全监管执法到位。
(五)结合农业发展需求,不断完善现代气象为农服务
根据完善现代气象为农服务体系建设要求,完成了对全区范围内的气象数据、气象灾害风险数据等的汇总梳理,建立起气象防灾减灾数据“一本账”;依托地理信息系统,绘制了包含辖区遥感影像图、气象防灾减灾地图主图、气象防灾减灾信息附表的气象防灾减灾“一张图”;通过应急广播体系有效接入突发事件预警信息发布平台,顺利实现了预警信息发布传播“一张网”;结合工作实际,建立重大气象灾害“叫应”制度,通过制度建设实现气象灾害预警服务重点留痕,全程监控,成功做到防灾减灾规范制度“一把尺”;配套现有的省一体化业务平台,个性化搭建融合气象防灾减灾业务的值班业务平台,实现支撑气象防灾减灾业务的“一平台”。在落实基层气象灾害预警传播功能配置中,本着“全面覆盖、应配尽配、标准规范、响应迅捷”原则,全区有职责、有设施、有制度、有名库的“四有”标准建成率达90%以上,顺利完成“十三五”期间的目标要求。
(六)结合地方经济发展,履行好气象部门职责
以服务地方经济发展为需求,结合部门职能,主动创新专业气象服务方式,对接大项目大企业,为中天绿色精品钢项目、招商局重工集团、中交上海、天津航道局等提供了个性化的定制专业气象服务,帮助企业合理安排生产,有效规避气象灾害风险。为积极配合北部新城建设,我局根据区政府的决策部署,主动与区自然资源和规划局、开发区管理委员会、海门街道等部门和单位沟通协调,努力推进海门国家气象观测站迁建项目建设,已完成项目前期相关手续。
第二部分 南通市海门区气象局2020年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 部门名称:南通市海门区气象局 | 金额单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 306.34 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 45.08 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 175.16 | 八、社会保障和就业支出 | |
| 九、卫生健康支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 45.08 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 481.50 | ||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 526.58 | 本年支出合计 | 526.58 | 
| 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 526.58 | 总计 | 526.58 | 
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门名称:南通市海门区气象局 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 526.58 | 351.42 | 175.16 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 45.08 | 45.08 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.08 | 45.08 | ||||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 45.08 | 45.08 | ||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 481.50 | 306.34 | 175.16 | |||||
| 22005 | 气象事务 | 481.50 | 306.34 | 175.16 | |||||
| 2200501 | 行政运行 | 361.25 | 207.03 | 154.22 | |||||
| 2200502 | 一般行政管理事务 | 37.50 | 37.50 | ||||||
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 82.74 | 61.80 | 20.94 | |||||
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项
| 支出决算表 | |||||||
| 公开03表 | |||||||
| 部门名称:南通市海门区气象局 | 金额单位:万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 526.58 | 361.26 | 165.32 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 45.08 | 45.08 | ||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.08 | 45.08 | ||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 45.08 | 45.08 | ||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 481.50 | 361.26 | 120.24 | |||
| 22005 | 气象事务 | 481.50 | 361.26 | 120.24 | |||
| 2200501 | 行政运行 | 361.26 | 361.26 | ||||
| 2200502 | 一般行政管理事务 | 37.50 | 37.50 | ||||
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 82.74 | 82.74 | ||||
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 部门名称:南通市海门区气象局 | 金额单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 306.34 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 45.08 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | ||||||
| 九、卫生健康支出 | ||||||
| 十、节能环保支出 | ||||||
| 十一、城乡社区支出 | 45.08 | 45.08 | ||||
| 十二、农林水支出 | ||||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 306.34 | 306.34 | ||||
| 十九、住房保障支出 | ||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十三、其他支出 | ||||||
| 二十四、债务还本支出 | ||||||
| 二十五、债务付息支出 | ||||||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 351.42 | 本年支出合计 | 351.42 | 306.34 | 45.08 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
| 总计 | 351.42 | 总计 | 351.42 | 306.34 | 45.08 | |
| 财政拨款支出决算表(功能科目) | ||||
| 公开05表 | ||||
| 部门名称:南通市海门区气象局 | 金额单位:万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 351.42 | 207.04 | 144.38 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 45.08 | 45.08 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.08 | 45.08 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 45.08 | 45.08 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 306.34 | 207.04 | 99.30 | 
| 22005 | 气象事务 | 306.34 | 207.04 | 99.30 | 
| 2200501 | 行政运行 | 207.04 | 207.04 | |
| 2200502 | 一般行政管理事务 | 37.50 | 37.50 | |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 61.80 | 61.80 | |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
| 财政拨款基本支出决算表(经济科目) | ||||
| 公开06表 | ||||
| 部门名称:南通市海门区气象局 | 金额单位:万元 | |||
| 项 目 | 财政拨款基本支出 | |||
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 
| 合计 | 207.04 | 193.97 | 13.07 | |
| 301 | 工资福利支出 | 183.19 | 183.19 | |
| 30101 | 基本工资 | 4.65 | 4.65 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 109.18 | 109.18 | |
| 30103 | 奖金 | 1.17 | 1.17 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 10.74 | 10.74 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 3.35 | 3.35 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.26 | 2.26 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.60 | 3.60 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.53 | 1.53 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.58 | 1.58 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.34 | 16.34 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.79 | 28.79 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.07 | 13.07 | |
| 30201 | 办公费 | 0.81 | 0.81 | |
| 30202 | 印刷费 | |||
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | |||
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | |||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.95 | 0.95 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.28 | 0.28 | |
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | |||
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 1.55 | 1.55 | |
| 30229 | 福利费 | 4.07 | 4.07 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.55 | 2.55 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.46 | 0.46 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.78 | 10.78 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 10.56 | 10.56 | |
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | 0.21 | 0.21 | |
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | |||
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险费 | |||
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | |||
| 30702 | 国外债务付息 | |||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||
| 309 | 资本性支出(基本建设) | |||
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30902 | 办公设备购置 | |||
| 30903 | 专用设备购置 | |||
| 30905 | 基础设施建设 | |||
| 30906 | 大型修缮 | |||
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30908 | 物资储备 | |||
| 30913 | 公务用车购置 | |||
| 30919 | 其他交通工具购置 | |||
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30922 | 无形资产购置 | |||
| 30999 | 其他基本建设支出 | |||
| 310 | 资本性支出 | |||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | |||
| 31005 | 基础设施建设 | |||
| 31006 | 大型修缮 | |||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 31008 | 物资储备 | |||
| 31009 | 土地补偿 | |||
| 31010 | 安置补助 | |||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 31012 | 拆迁补偿 | |||
| 31013 | 公务用车购置 | |||
| 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 31022 | 无形资产购置 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 311 | 对企业补助(基本建设) | |||
| 31101 | 资本金注入 | |||
| 31199 | 其他对企业补助 | |||
| 312 | 对企业补助 | |||
| 31201 | 资本金注入 | |||
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 31204 | 费用补贴 | |||
| 31205 | 利息补贴 | |||
| 31299 | 其他对企业补助 | |||
| 313 | 对社会保险基金补助 | |||
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |||
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
| 399 | 其他支出 | |||
| 39906 | 赠与 | |||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 39999 | 其他支出 | |||
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
   2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
| 一般公共预算支出决算表(功能科目) | ||||
| 公开07表 | ||||
| 部门名称:南通市海门区气象局 | 金额单位:万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 306.34 | 207.04 | 99.30 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 306.34 | 207.04 | 99.30 | 
| 22005 | 气象事务 | 306.34 | 207.04 | 99.30 | 
| 2200501 | 行政运行 | 207.04 | 207.04 | |
| 2200502 | 一般行政管理事务 | 37.50 | 37.50 | |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 61.80 | 61.80 | |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
| 一般公共预算基本支出决算表(经济科目) | ||||
| 公开08表 | ||||
| 部门名称:南通市海门区气象局 | 金额单位:万元 | |||
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | |||
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 
| 合计 | 207.04 | 193.97 | 13.07 | |
| 301 | 工资福利支出 | 183.19 | 183.19 | |
| 30101 | 基本工资 | 4.65 | 4.65 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 109.18 | 109.18 | |
| 30103 | 奖金 | 1.17 | 1.17 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 10.74 | 10.74 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 3.35 | 3.35 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.26 | 2.26 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.60 | 3.60 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.53 | 1.53 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.58 | 1.58 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.34 | 16.34 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.79 | 28.79 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.07 | 13.07 | |
| 30201 | 办公费 | 0.81 | 0.81 | |
| 30202 | 印刷费 | |||
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | |||
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | |||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.95 | 0.95 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.28 | 0.28 | |
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | |||
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 1.55 | 1.55 | |
| 30229 | 福利费 | 4.07 | 4.07 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.55 | 2.55 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.46 | 0.46 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.78 | 10.78 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 10.56 | 10.56 | |
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | 0.21 | 0.21 | |
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | |||
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险费 | |||
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | |||
| 30702 | 国外债务付息 | |||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||
| 309 | 资本性支出(基本建设) | |||
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30902 | 办公设备购置 | |||
| 30903 | 专用设备购置 | |||
| 30905 | 基础设施建设 | |||
| 30906 | 大型修缮 | |||
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30908 | 物资储备 | |||
| 30913 | 公务用车购置 | |||
| 30919 | 其他交通工具购置 | |||
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30922 | 无形资产购置 | |||
| 30999 | 其他基本建设支出 | |||
| 310 | 资本性支出 | |||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | |||
| 31005 | 基础设施建设 | |||
| 31006 | 大型修缮 | |||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 31008 | 物资储备 | |||
| 31009 | 土地补偿 | |||
| 31010 | 安置补助 | |||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 31012 | 拆迁补偿 | |||
| 31013 | 公务用车购置 | |||
| 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 31022 | 无形资产购置 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 311 | 对企业补助(基本建设) | |||
| 31101 | 资本金注入 | |||
| 31199 | 其他对企业补助 | |||
| 312 | 对企业补助 | |||
| 31201 | 资本金注入 | |||
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 31204 | 费用补贴 | |||
| 31205 | 利息补贴 | |||
| 31299 | 其他对企业补助 | |||
| 313 | 对社会保险基金补助 | |||
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |||
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
| 399 | 其他支出 | |||
| 39906 | 赠与 | |||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 39999 | 其他支出 | |||
注:1.本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
 
| 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||
| 公开09表 | |||||||
| 部门名称:南通市海门区气象局 | 金额单位:万元 | ||||||
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 相关统计数: | |||||||
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||
| 因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人次数(人) | 0 | ||||
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 1 | ||||
| 国内公务接待批次(个) | 0 | 国内公务接待人次(人) | 0 | ||||
| 国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 | ||||
| 召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 | ||||
| 组织培训次数(个) | 0 | 参加培训人次(人) | 0 | ||||
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
| 政府性基金预算收入支出决算表 | |||||||
| 公开10表 | |||||||
| 部门名称:南通市海门区气象局 | 金额单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 0.00 | 45.08 | 45.08 | 0.00 | 45.08 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 45.08 | 45.08 | 0.00 | 45.08 | 0.00 | 
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 45.08 | 45.08 | 0.00 | 45.08 | 0.00 | 
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 45.08 | 45.08 | 0.00 | 45.08 | 0.00 | 
注:1.本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
2."科目编码"和"科目名称"均为必填项。
| 一般公共预算机关运行经费支出决算表 | ||
| 公开11表 | ||
| 部门名称:南通市海门区气象局 | 金额单位:万元 | |
| 项 目 | 机关运行经费支出决算 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 13.07 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.07 | 
| 30201 | 办公费 | 0.81 | 
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.95 | 
| 30214 | 租赁费 | 0.28 | 
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.55 | 
| 30229 | 福利费 | 4.07 | 
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 
| 30239 | 其他交通费用 | 2.55 | 
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.46 | 
注:1.“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
   2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
| 政府采购支出决算表 | |
| 公开12表 | |
| 部门名称:南通市海门区气象局 | 金额单位:万元 | 
| 采购品目大类 | 金额 | 
| 合计 | 67.45 | 
| 一、政府采购货物支出 | 45.95 | 
| 二、政府采购工程支出 | |
| 三、政府采购服务支出 | 21.50 | 
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南通市海门区气象局2020年度收入、支出总计526.58万元,与上年相比收、支总计各增加207.99万元,增长65.28%。其中:
(一)收入总计526.58万元。包括:
1. 一般公共预算财政拨款收入306.34万元,为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少12.25万元,下降3.85%。主要原因是本年度中央财政拨款列入其他收入。
2. 政府性基金预算财政拨款收入45.08万元,为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款,与上年相比增加45.08万元。主要原因是本年度新增海门国家气象观测站迁建项目。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。
4. 上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。
5. 事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。
6. 经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度无专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7. 附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。
8. 其他收入175.16万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为海门区气象局本级取得的中央财政拨款收入。与上年相比增加175.16万元。主要原因是本年度中央财政拨款列入其他收入。
9. 使用非财政拨款结余0万元,为事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支缺口的资金。
10. 年初结转和结余0万元,主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。
(二)支出总计526.58万元。包括:
1.城乡社区(类)支出45.08万元,主要用于海门气象观测站迁建项目。与上年相比增加45.08万元。主要原因是该项目为本年新增项目。
2.自然资源海洋气象等(类)支出481.5万元,主要用于一般业务项目经费支出。与上年相比增加162.91万元,增长51.13%。主要原因是本年度决算口径新增中央财政拨款。
3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度无结余分配。
4.年末结转和结余0万元,主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通市海门区气象局本年收入合计526.58万元,其中:财政拨款收入351.42万元,占66.74%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入175.16万元,占33.26%。
| 
 | 
| 图1:收入决算图 | 
三、支出决算情况说明
南通市海门区气象局本年支出合计526.58万元,其中:基本支出361.26万元,占68.6%;项目支出165.32万元,占31.4%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。
| 
 | 
| 图2:支出决算图 | 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市海门区气象局2020年度财政拨款收、支总决算351.42万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加32.83万元,增长10.3%。主要原因是本年度新增海门气象观测站迁建项目。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市海门区气象局2020年财政拨款支出351.42万元,占本年支出合计的66.74%。南通市海门区气象局2020年度财政拨款支出年初预算为376.23万元,支出决算为351.42万元,完成年初预算的93.41%。其中:
(一)城乡社区支出(类)
1.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.08万元。决算数大于预算数的主要原因是气象观测站迁建为本年追加项目。
(二)自然资源海洋气象等支出(类)
1.气象事务(款)行政运行(项)。年初预算为211.26万元,支出决算为207.04万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包括中央财政拨款部分。
2.气象事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为40.4万元,支出决算为37.5万元,完成年初预算的92.82%。决算数小于预算数的主要原因是本局厉行节约,严控工作性项目经费支出。
3.气象事务(款)其他气象事务支出(项)。年初预算为124.57万元,支出决算为61.8万元,完成年初预算的49.61%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包括中央财政拨款部分。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市海门区气象局2020年度财政拨款基本支出207.04万元,其中:
(一)人员经费193.97万元。主要包括:基本工资4.65万元、津贴补贴109.18万元、奖金1.17万元、绩效工资10.74万元、机关事业单位基本养老保险费3.35万元、职业年金缴费2.26万元、职工基本医疗保险缴费3.6万元、公务员医疗补助缴费1.53万元、其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金16.34万元、其他工资福利支出28.79万元、退休费10.56万元、生活补助0.21万元、奖励金0.01万元。
(二)公用经费13.07万元。主要包括:办公费0.81万元、维修(护)费0.95万元、租赁费0.28万元、工会经费1.55万元、福利费4.07万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用2.55万元、其他商品和服务支出0.46万元。
七、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市海门区气象局2020年一般公共预算财政拨款支出306.34万元,与上年相比减少12.25万元,下降3.85%。主要原因是本局厉行节约,严格控制经费支出。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
南通市海门区气象局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出207.04万元,其中:
(一)人员经费193.97万元。主要包括:基本工资4.65万元、津贴补贴109.18万元、奖金1.17万元、绩效工资10.74万元、机关事业单位基本养老保险费3.35万元、职业年金缴费2.26万元、职工基本医疗保险缴费3.6万元、公务员医疗补助缴费1.53万元、其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金16.34万元、其他工资福利支出28.79万元、退休费10.56万元、生活补助0.21万元、奖励金0.01万元。
(二)公用经费13.07万元。主要包括:办公费0.81万元、维修(护)费0.95万元、租赁费0.28万元、工会经费1.55万元、福利费4.07万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用2.55万元、其他商品和服务支出0.46万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市海门区气象局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出2.4万元,占“三公”经费的100.0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0.0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为本年度无因公出国(境)费;决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为本年度无公务用车购置费;决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出2.4万元,完成预算的100%,比上年决算增加0.05万元,主要原因为车辆运维成本的提高;决算数与预算数相同。公务用车运行维护费主要用于气象业务应急保障。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为本年度无公务接待费;决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
南通市海门区气象局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为本年度无会议费;决算数与预算数相同。2020年度全年召开会议0个,参加会议0人次。
南通市海门区气象局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为本年度无培训费;决算数与预算数相同。2020年度全年组织培训0个,组织培训0人次。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南通市海门区气象局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算45.08万元,本年支出决算45.08万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出决算45.08万元,主要是用于海门国家气象观测站迁建项目。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2020年本部门机关运行经费支出13.07万元,比上年减少0.72万元,下降5.22%。主要原因是:本局厉行节约,严格控制经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额67.45万元,其中:政府采购货物支出45.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.5万元。授予中小企业合同金额67.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车1辆、业务用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度,本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门(□开展、?未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本部门共1个项目开展了绩效自评,涉及财政性资金合计1.6万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
 
     
